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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 651.626,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.931,00 ) |
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0001436/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 4.931,00 |
| | | | | | Total R$ 4.931,00 Total R$ 4.931,00 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 529.705,33 ) (Continua na próxima página) |
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0000305/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 3.038,83 |
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0000300/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | -R$ 235,28 |
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0000299/2025
| Anulacao | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -R$ 2.571,27 |
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0000298/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR | -R$ 3.129,51 |
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0000307/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | -R$ 647,51 |
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0000309/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | -R$ 5.609,10 |
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0000310/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -R$ 11.478,74 |
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0000302/2025
| Anulacao | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | -R$ 1.277,92 |
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0000301/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | -R$ 954,08 |
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0000911/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | R$ 4.999,99 |
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0000910/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 250.000,00 |
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0000909/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | R$ 90.000,00 |
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0000908/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 30.000,00 |
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0000906/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 35.000,00 |
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0000905/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | R$ 29.999,25 |
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0000904/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | R$ 10.881,92 |