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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.231.639,35 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/06/2025 ( Total R$ 4.993,50 ) |
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0002800/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.993,50 |
| | | | | | Total R$ 4.993,50 Total R$ 4.993,50 |
| | Data: 26/06/2025 ( Total -R$ 0,12 ) |
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0002471/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | -R$ 0,12 |
| | | | | | Total -R$ 0,12 Total -R$ 0,12 |
| | Data: 24/06/2025 ( Total -R$ 5.000,00 ) |
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0000910/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -R$ 5.000,00 |
| | | | | | Total -R$ 5.000,00 Total -R$ 5.000,00 |
| | Data: 17/06/2025 ( Total R$ 740,82 ) |
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0002471/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 740,82 |
| | | | | | Total R$ 740,82 Total R$ 740,82 |
| | Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.500,00 ) |
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0002337/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 2.500,00 |
| | | | | | Total R$ 2.500,00 Total R$ 2.500,00 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.931,00 ) |
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0001436/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 4.931,00 |
| | | | | | Total R$ 4.931,00 Total R$ 4.931,00 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 529.705,33 ) (Continua na próxima página) |
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0000305/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 3.038,83 |
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0000300/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | -R$ 235,28 |
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0000299/2025
| Anulacao | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -R$ 2.571,27 |
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0000298/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR | -R$ 3.129,51 |
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0000307/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | -R$ 647,51 |
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0000309/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | -R$ 5.609,10 |