| |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | 0000091/2024 | 0004753/2025 | 0007208/2025 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO | ALUISIO HONORIO PEREIRA EPP | 09.268.592/0001-00 | R$ 303,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | | 0005217/2025 | 0007207/2025 | RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DO SUAS "GESTAO OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA". | ELIANA APARECIDA PEREIRA | ***.214.856-** | R$ 66,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | | 0005216/2025 | 0007206/2025 | RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DO SUAS "GESTAO OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA". | ELISA MARIA DOS REIS GOMES | ***.576.606-** | R$ 66,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | 0000091/2024 | 0005125/2025 | 0007205/2025 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO MG | ALUISIO HONORIO PEREIRA EPP | 09.268.592/0001-00 | R$ 2.611,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | | 0005214/2025 | 0007203/2025 | RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 27 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO " A REFORMA TRIBUTARIA E OS MUNICIPIOS, IMPLEMENTACAO DA REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA AMOG/CIMOG. | BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA | ***.101.556-** | R$ 66,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | | 0005212/2025 | 0007201/2025 | RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 26 DE NOVEMBRO PARA LEVAR AS PROVAS DO SIMAVE. | RODRIGO FERRAZ DE SOUSA | ***.875.816-** | R$ 66,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | | 0005211/2025 | 0007200/2025 | RELATIVO AS DIARIAS DA VIAGEM A GUAXUPE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO "APPCC: ELABORACAO E IMPLANTACAO" QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA AMOG. | AMANDA TAMARA CASTRO | ***.847.766-** | R$ 133,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | 0000178/2025 | 0004933/2025 | 0007187/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE ETURISMO . | S&G PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 28.622.594/0001-91 | R$ 5.916,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | 0000179/2025 | 0005143/2025 | 0007185/2025 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, PLACA: QXW-22G25 E QMV-1911. | FM AUTO PARTS LTDA ME | 49.303.807/0001-92 | R$ 840,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 25/11/2025 | 0000179/2025 | 0005142/2025 | 0007184/2025 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PLACA: HLF-8499. | FM AUTO PARTS LTDA ME | 49.303.807/0001-92 | R$ 503,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |