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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000034/2025 | 0002580/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades da Farmacia referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 127,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000033/2025 | 0002579/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades do PSF SAPEDRED referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 337,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000032/2025 | 0002578/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 496,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000027/2025 | 0002577/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades do Ensino Fundamental referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 127,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000030/2025 | 0002576/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades do Conselho Tutelar referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 127,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000028/2025 | 0002575/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 127,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000027/2025 | 0002571/2025 | Relativo a tarifas telefonicas para manutencao das atividades do Ensino Fundamental referente ao mes de abril de 2025 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 20,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0001872/2025 | 0002556/2025 | RELATIVO AS DIARIAS DA VIAGEM A ALFENAS NO DIA 14 DE MAIO PARA BUSCAR VACINA DA GRIPE | YASMIM HELUANY CORREA | ***.292.156-** | R$ 38,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0001869/2025 | 0002552/2025 | RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 14 DE MAIO PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO JEMG. | LUIZ FERNANDO CARVALHO | ***.458.356-** | R$ 66,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/05/2025 | 0000007/2024 | 0001849/2025 | 0002550/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR ASSESSORIA E TREINAMENTO DIARIO SOBRE O PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR POR 1(UM) ANO E TREINAMENTO PARA EQUIPE, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) VEZ POR SEMANA PRESENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAME | ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO | 29.598.883/0001-65 | R$ 2.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |