Atualizado em: 26/11/2025 19:17:07

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
25/11/20250000091/20240004753/20250007208/2025AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAOALUISIO HONORIO PEREIRA EPP09.268.592/0001-00R$ 303,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/2025 0005217/20250007207/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DO SUAS "GESTAO OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA".ELIANA APARECIDA PEREIRA***.214.856-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/2025 0005216/20250007206/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DO SUAS "GESTAO OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA".ELISA MARIA DOS REIS GOMES***.576.606-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/20250000091/20240005125/20250007205/2025AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA E (DESENGRAXANTE, ATIVADO, SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, GRAXA SABAO DE LITIO NLGI-2, OLEO 2 TEMPO, ANTICORROSIVO) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO MGALUISIO HONORIO PEREIRA EPP09.268.592/0001-00R$ 2.611,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/2025 0005214/20250007203/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A GUAXUPE NO DIA 27 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO " A REFORMA TRIBUTARIA E OS MUNICIPIOS, IMPLEMENTACAO DA REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA AMOG/CIMOG.BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA***.101.556-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/2025 0005212/20250007201/2025RELATIVO A DIARIA DA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 26 DE NOVEMBRO PARA LEVAR AS PROVAS DO SIMAVE.RODRIGO FERRAZ DE SOUSA***.875.816-**R$ 66,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
25/11/2025 0005211/20250007200/2025RELATIVO AS DIARIAS DA VIAGEM A GUAXUPE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO "APPCC: ELABORACAO E IMPLANTACAO" QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA AMOG.AMANDA TAMARA CASTRO***.847.766-**R$ 133,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
25/11/20250000178/20250004933/20250007187/2025AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE ETURISMO .S&G PRODUTOS E SERVICOS EIRELI28.622.594/0001-91R$ 5.916,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual
25/11/20250000179/20250005143/20250007185/2025AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, PLACA: QXW-22G25 E QMV-1911.FM AUTO PARTS LTDA ME49.303.807/0001-92R$ 840,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/11/20250000179/20250005142/20250007184/2025AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PLACA: HLF-8499.FM AUTO PARTS LTDA ME49.303.807/0001-92R$ 503,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
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