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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Histórico
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14/05/2025
0002783/2025
0005378/2024
0001240/2025
0002783/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
Rocas Produtos de Informatica e Servicos
34.705.423/0001-29
R$ 2.133,00
Detalhes
14/05/2025
0002782/2025
0005376/2024
0001327/2025
0002782/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.
Rocas Produtos de Informatica e Servicos
34.705.423/0001-29
R$ 12.798,00
Detalhes
12/05/2025
0002682/2025
0005380/2024
0000489/2025
0002682/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.( PROJETO )
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
47.695.345/0001-70
R$ 2.500,00
Detalhes
12/05/2025
0002681/2025
0005379/2024
0000488/2025
0002681/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
47.695.345/0001-70
R$ 1.199,00
Detalhes
09/05/2025
0002639/2025
0005375/2024
0000274/2025
0002639/2025
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.
HM Informatica LTDA
34.240.500/0001-12
R$ 2.319,99
Detalhes
06/05/2025
0002558/2025
0000237/2024
0008072/2024
0002558/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA CAPTACAO DO ICMS TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
TRIANGULO MULTIPROJETOS LTDA ME
18.979.549/0001-35
R$ 917,00
Detalhes
25/04/2025
0002548/2025
0003476/2024
0001966/2025
0002548/2025
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 317/2023 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
R$ 61,41
Detalhes
25/04/2025
0002168/2025
0003476/2024
0006601/2024
0002168/2025
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 317/2023 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
R$ 562,67
Detalhes
25/04/2025
0002167/2025
0003476/2024
0005872/2024
0002167/2025
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 317/2023 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
R$ 153,24
Detalhes
24/04/2025
0002101/2025
0004731/2024
0007530/2024
0002101/2025
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 317/2023 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
R$ 2.391,10
Valor Global R$ 1.670.563,11
Valor Global R$ 1.670.563,11
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