Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
27/02/20260001170/20260004924/20250000695/20260001170/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA51.659.136/0001-49R$ 3.536,20
27/02/20260001169/20260004924/20250000794/20260001169/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA51.659.136/0001-49R$ 780,52
27/02/20260001166/20260004625/20250006847/20250001166/2026AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PLACA: RNU-0E13.FM AUTO PARTS LTDA ME49.303.807/0001-92R$ 1.165,17
24/02/20260001088/20260005837/20250000003/20260001088/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF DA BIGUATINGA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.RODRIGUES E GOULART LTDA07.608.000/0001-18R$ 7.000,00
23/02/20260001083/20260002131/20250006146/20250001083/2026CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FORNECER NITROGENIO LIQUIDO PARA RECARGA DO BOTIJAO QUE ARMAZENA SEMEN DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURAR.S.D. FERNANDES07.648.574/0001-10R$ 168,00
23/02/20260001069/20260004467/20250006549/20250001069/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF- SAPREDED.Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA44.384.524/0001-07R$ 4.425,00
23/02/20260001068/20260004488/20250006550/20250001068/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF-BIGUATINGA.Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA44.384.524/0001-07R$ 4.186,00
23/02/20260001067/20260005859/20250000613/20260001067/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA33.246.555/0001-77R$ 10.285,43
23/02/20260001066/20260005843/20250000615/20260001066/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF DA BIGUATINGA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA33.246.555/0001-77R$ 7.428,43
23/02/20260001065/20260004492/20250007763/20250001065/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF-BIGUATINGA.EMPREENDIMENTOS WG LTDA52.994.933/0001-45R$ 3.872,95
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