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Despesas
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
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Valor
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Detalhes
17/04/2026
0002541/2026
0005864/2025
0002205/2026
0002541/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAPREDED DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
SAMANTA SUELEM MADEIRA 11564515664
21.716.850/0001-60
R$ 16.089,90
Detalhes
17/04/2026
0002540/2026
0005864/2025
0000997/2026
0002540/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAPREDED DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
SAMANTA SUELEM MADEIRA 11564515664
21.716.850/0001-60
R$ 23.612,16
Detalhes
16/04/2026
0002612/2026
0005896/2025
0001851/2026
0002612/2026
AQUISICAO DE CACAMBA DE ENTULHO PARA SER USADAS COM O POLIGUINDASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.
MULTIPILAR LTDA
44.986.643/0001-21
R$ 70.050,00
Detalhes
15/04/2026
0000078/2026
0003359/2025
0000029/2026
0000078/2026
Pgto conta errada
CENTRO DE TREINAMENTO ELITE
49.928.913/0001-61
-R$ 3.050,00
Detalhes
15/04/2026
0002451/2026
0005526/2025
0001772/2026
0002451/2026
IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.
TRANALI & MENDONCA LTDA - ME
03.004.015/0001-16
R$ 1.070,59
Detalhes
15/04/2026
0002445/2026
0004526/2025
0001783/2026
0002445/2026
IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.
TRANALI & MENDONCA LTDA - ME
03.004.015/0001-16
R$ 7.849,07
Detalhes
15/04/2026
0002437/2026
0003359/2025
0000029/2026
0002437/2026
CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO EM ACADEMIA DE GINASTICA COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS PARA IDOSOS E ATIVIDADE FISICA LABORAL ATIVA E PASSIVA ATRAVES DA ELETRO ESTIMULACAO, PARA ATENDER A DEMA
CENTRO DE TREINAMENTO ELITE
49.928.913/0001-61
R$ 3.050,00
Detalhes
14/04/2026
0002424/2026
0005000/2025
0002127/2026
0002424/2026
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12.927.876/0001-67
R$ 445,67
Detalhes
14/04/2026
0002423/2026
0005000/2025
0000531/2026
0002423/2026
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12.927.876/0001-67
R$ 196,63
Detalhes
14/04/2026
0002422/2026
0005000/2025
0007515/2025
0002422/2026
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12.927.876/0001-67
R$ 113,63
Valor Global R$ 2.107.855,27
Valor Global R$ 2.107.855,27
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