Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
17/04/20260002541/20260005864/20250002205/20260002541/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAPREDED DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.SAMANTA SUELEM MADEIRA 1156451566421.716.850/0001-60R$ 16.089,90
17/04/20260002540/20260005864/20250000997/20260002540/2026AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAPREDED DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.SAMANTA SUELEM MADEIRA 1156451566421.716.850/0001-60R$ 23.612,16
16/04/20260002612/20260005896/20250001851/20260002612/2026AQUISICAO DE CACAMBA DE ENTULHO PARA SER USADAS COM O POLIGUINDASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.MULTIPILAR LTDA44.986.643/0001-21R$ 70.050,00
15/04/20260000078/20260003359/20250000029/20260000078/2026Pgto conta erradaCENTRO DE TREINAMENTO ELITE49.928.913/0001-61-R$ 3.050,00
15/04/20260002451/20260005526/20250001772/20260002451/2026IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.TRANALI & MENDONCA LTDA - ME03.004.015/0001-16R$ 1.070,59
15/04/20260002445/20260004526/20250001783/20260002445/2026IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.TRANALI & MENDONCA LTDA - ME03.004.015/0001-16R$ 7.849,07
15/04/20260002437/20260003359/20250000029/20260002437/2026CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO EM ACADEMIA DE GINASTICA COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS PARA IDOSOS E ATIVIDADE FISICA LABORAL ATIVA E PASSIVA ATRAVES DA ELETRO ESTIMULACAO, PARA ATENDER A DEMACENTRO DE TREINAMENTO ELITE49.928.913/0001-61R$ 3.050,00
14/04/20260002424/20260005000/20250002127/20260002424/2026AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.12.927.876/0001-67R$ 445,67
14/04/20260002423/20260005000/20250000531/20260002423/2026AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.12.927.876/0001-67R$ 196,63
14/04/20260002422/20260005000/20250007515/20250002422/2026AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ATA DE PRECOS Nº 24/2025 DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.12.927.876/0001-67R$ 113,63
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