Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.240,00 )
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0001425/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 500,00
   0001424/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.120,00
   0001423/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 180,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 440,00 )
   0000313/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 180,00
   0000312/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 260,00
       Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
       Total R$ 2.240,00
Total R$ 2.240,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 10.670,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 220,00 )
   0004822/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 220,00
       Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 280,00 )
   0004490/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 280,00
       Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 880,00 )
   0004315/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 140,00
   0004314/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 320,00
   0004286/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC - FIAR$ 420,00
       Total R$ 880,00
Total R$ 880,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 320,00 )
   0004254/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 350,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.740,00 )
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0001423/2025 0001929/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 180,00
   0001424/2025 0001928/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.120,00
   0001425/2025 0001927/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 500,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 01/02/2025 ( Total R$ 440,00 )
   0000312/2025 0000436/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 260,00
   0000313/2025 0000435/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 180,00
        Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 220,00 )
   0004822/2024 0007251/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 220,00
        Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 280,00 )
   0004490/2024 0007177/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 280,00
        Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
        Total R$ 2.740,00
Total R$ 2.740,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 8.250,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 880,00 )
   0004286/2024 0006534/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC - FIAR$ 420,00
   0004314/2024 0006533/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 320,00
   0004315/2024 0006513/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 140,00
        Total R$ 880,00
Total R$ 880,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 320,00 )
   0004254/2024 0006331/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 320,00
        Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 350,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.740,00 )
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0001928/2025 0002053/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.120,00
   0001927/2025 0002052/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 500,00
   0001929/2025 0002051/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 180,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 180,00 )
   0000435/2025 0000561/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 180,00
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 260,00 )
   0000436/2025 0000548/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 260,00
         Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 280,00 )
   0007177/2024 0008669/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 280,00
         Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 220,00 )
   0007251/2024 0008275/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 220,00
         Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
         Total R$ 2.740,00
Total R$ 2.740,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 9.350,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0006513/2024 0007667/2024 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 140,00
   0006533/2024 0007666/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 320,00
         Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 420,00 )
   0006534/2024 0007398/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.105 - MANUTENCAO FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC - FIAR$ 420,00
         Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 320,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 22.000,00 )
  08/12/2023000113/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.VigenteR$ 12.000,00
  08/11/2022000068/202202 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
        Total R$ 22.000,00
Total R$ 22.000,00
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