[
{
"ano": "2025",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO",
"data": "2025-01-31T00:00:00",
"tipo": "Original",
"origem": "Liquidacao/Desconto",
"numero": "0000344/2025",
"conta_contabil": "218830102004 - INSS",
"fonte_recurso": "16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social",
"documento_favorecido": "18.666.172/0001-64",
"nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES",
"valor_receita": 105.04000,
"valor_despesa": 0.00000
},
{
"ano": "2025",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO",
"data": "2025-01-20T00:00:00",
"tipo": "Original",
"origem": "Pagamento/Banco",
"numero": "0000136/2025",
"conta_contabil": "218830102004 - INSS",
"fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
"documento_favorecido": "29.979.036/0001-40",
"nome_favorecido": "INSS",
"valor_receita": 0.00000,
"valor_despesa": 672.62000
}
]