Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 150.044,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.051,58 )
   0001714/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.051,58
       Total R$ 1.051,58
Total R$ 1.051,58
 Data: 10/04/2024 ( Total -R$ 244,88 )
   0001576/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 244,88
       Total -R$ 244,88
Total -R$ 244,88
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 2.549,65 )
   0001576/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 244,88
   0001572/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.009,19
   0001558/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 295,58
       Total R$ 2.549,65
Total R$ 2.549,65
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.822,74 )
   0001075/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 92,56
   0001074/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.730,18
       Total R$ 1.822,74
Total R$ 1.822,74
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 770,39 )
   0000654/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 770,39
       Total R$ 770,39
Total R$ 770,39
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 905,55 )
   0000324/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 408,30
   0000323/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 497,25
       Total R$ 905,55
Total R$ 905,55
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 2.629,59 ) (Continua na próxima página)
   0005601/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 180,95
   0005600/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 137,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 149.975,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 189,60 )
   0001074/2024 0002774/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 90,00
   0001558/2024 0002740/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 99,60
        Total R$ 189,60
Total R$ 189,60
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.205,17 )
   0001558/2024 0002209/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 195,98
   0001572/2024 0002167/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.009,19
        Total R$ 2.205,17
Total R$ 2.205,17
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.173,42 )
   0001074/2024 0001567/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.173,42
        Total R$ 1.173,42
Total R$ 1.173,42
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 99,60 )
   0000324/2024 0001412/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 99,60
        Total R$ 99,60
Total R$ 99,60
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 452,52 )
   0001074/2024 0001443/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 359,96
   0001075/2024 0001424/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 92,56
        Total R$ 452,52
Total R$ 452,52
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 770,39 )
   0000654/2024 0000856/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 770,39
        Total R$ 770,39
Total R$ 770,39
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 4.835,70 ) (Continua na próxima página)
   0000324/2024 0000560/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 308,70
   0000324/2024 0000560/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 308,70
   0000324/2024 0000560/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 308,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 121.869,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 403,40 )
   0001412/2024 0002200/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 98,40
   0000560/2024 0002199/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 305,00
         Total R$ 403,40
Total R$ 403,40
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 91,45 )
   0001424/2024 0001988/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 91,45
         Total R$ 91,45
Total R$ 91,45
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 761,15 )
   0000856/2024 0001640/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 761,15
         Total R$ 761,15
Total R$ 761,15
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 491,28 )
   0000554/2024 0001111/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 491,28
         Total R$ 491,28
Total R$ 491,28
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 661,71 )
   0000109/2024 0000511/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 135,95
   0008270/2023 0000510/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 42,83
   0000107/2024 0000509/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 67,97
   0007533/2023 0000508/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 39,52
   0000111/2024 0000507/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 135,95
   0000126/2024 0000501/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 239,49
         Total R$ 661,71
Total R$ 661,71
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 5.005,43 ) (Continua na próxima página)
   0007534/2023 0009248/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 453,58
   0007582/2023 0009247/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 953,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 308.551,18 )
  11/04/2014000043/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.678,21
  17/02/2014000009/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PERIODE DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 217.074,80
  26/04/2012000083/201207 - Prestacao de ServicosMEDICAMENTOS FARMACIA BASICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DEPTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 47.479,40
  21/03/2012000054/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO PSF AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 13.487,00
  21/06/2011000067/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 26.831,77
        Total R$ 308.551,18
Total R$ 308.551,18
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