Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 477,90 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 477,90 )
   0001029/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 477,90
       Total R$ 477,90
Total R$ 477,90
       Total R$ 477,90
Total R$ 477,90
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 505.882,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 6,80 )
   0001554/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS-R$ 6,80
       Total -R$ 6,80
Total -R$ 6,80
 Data: 10/07/2024 ( Total -R$ 5,40 )
   0001555/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 5,40
       Total -R$ 5,40
Total -R$ 5,40
 Data: 12/06/2024 ( Total -R$ 19,80 )
   0000304/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS-R$ 19,80
       Total -R$ 19,80
Total -R$ 19,80
 Data: 30/04/2024 ( Total -R$ 80,40 )
   0001063/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 80,40
       Total -R$ 80,40
Total -R$ 80,40
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 484,92 )
   0001702/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 484,92
       Total R$ 484,92
Total R$ 484,92
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 19.021,92 )
   0001555/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 16.384,82
   0001554/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.637,10
       Total R$ 19.021,92
Total R$ 19.021,92
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 33.740,79 )
   0001063/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 36.235,79
   0000322/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 2.495,00
       Total R$ 33.740,79
Total R$ 33.740,79
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 477,90 )
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 477,90 )
   0001029/2025 0001430/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 477,90
        Total R$ 477,90
Total R$ 477,90
        Total R$ 477,90
Total R$ 477,90
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 583.311,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 334,80 )
   0001555/2024 0004466/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 334,80
        Total R$ 334,80
Total R$ 334,80
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 64,70 )
   0001554/2024 0004494/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 64,70
        Total R$ 64,70
Total R$ 64,70
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001554/2024 0004493/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 750,00
        Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 1.815,60 )
   0001554/2024 0004190/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.815,60
        Total R$ 1.815,60
Total R$ 1.815,60
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 542,10 )
   0001063/2024 0003479/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 542,10
        Total R$ 542,10
Total R$ 542,10
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 504,86 )
   0001063/2024 0002674/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 504,86
        Total R$ 504,86
Total R$ 504,86
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 484,92 )
   0001702/2024 0002664/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 484,92
        Total R$ 484,92
Total R$ 484,92
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 16.044,62 )
   0001555/2024 0002256/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 16.044,62
        Total R$ 16.044,62
Total R$ 16.044,62
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 472,17 )
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 472,17 )
   0001430/2025 0001966/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 472,17
         Total R$ 472,17
Total R$ 472,17
         Total R$ 472,17
Total R$ 472,17
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 460.089,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 2.598,73 )
   0004494/2024 0005299/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 63,92
   0004493/2024 0005298/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 741,00
   0004190/2024 0005297/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.793,81
         Total R$ 2.598,73
Total R$ 2.598,73
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 16.182,86 )
   0004466/2024 0005160/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 330,78
   0002256/2024 0005159/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 15.852,08
         Total R$ 16.182,86
Total R$ 16.182,86
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 3.469,59 )
   0006483/2023 0004357/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 43,67
   0004230/2023 0004356/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 266,40
   0003833/2023 0004355/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 630,20
   0003810/2023 0004354/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.529,32
         Total R$ 3.469,59
Total R$ 3.469,59
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 676,29 )
   0001145/2024 0004119/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 456,46
   0001144/2024 0004118/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 219,83
         Total R$ 676,29
Total R$ 676,29
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 35.721,52 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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