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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 11.419,56 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 10.848,99 ) (Continua na próxima página) |
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0000737/2025
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0001497/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 359,63 |
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0008228/2024
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0001496/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 39,12 |
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0007922/2024
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0001495/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 118,26 |
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0007197/2024
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0001494/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 1.109,71 |
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0000734/2025
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0001493/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 269,72 |
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0008229/2024
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0001492/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 78,25 |
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0008001/2024
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0001491/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 8,62 |
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0007924/2024
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0001490/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 15,77 |
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0000736/2025
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0001480/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 189,22 |
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0000735/2025
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0001479/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 143,85 |
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0000733/2025
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0001478/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - ENSINO INFANTIL | 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 163,02 |
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0000732/2025
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0001477/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - ENSINO INFANTIL | 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 719,26 |
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0000731/2025
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0001476/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - ENSINO INFANTIL | 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 788,42 |
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0000730/2025
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0001475/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 236,53 |
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0000729/2025
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0001474/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 1.438,53 |
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0000728/2025
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0001473/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - ENSINO INFANTIL | 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | R$ 143,85 |
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0008233/2024
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0001472/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 78,25 |
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0008232/2024
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0001471/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | R$ 601,99 |