Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 13.669,33 )
 Data: 30/05/2025 ( Total -R$ 2.760,00 )
   0002145/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 2.760,00
       Total -R$ 2.760,00
Total -R$ 2.760,00
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 2.760,00 )
   0002145/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.760,00
       Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 6.240,00 )
   0002081/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 6.240,00
       Total R$ 6.240,00
Total R$ 6.240,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 3.924,15 )
   0001656/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.648,27
   0001655/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.275,88
       Total R$ 3.924,15
Total R$ 3.924,15
 Data: 08/12/2022 ( Total R$ 1.548,32 )
   0004423/2022 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.548,32
       Total R$ 1.548,32
Total R$ 1.548,32
 Data: 04/04/2022 ( Total R$ 1.956,86 )
   0001171/2022 Original02 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.956,86
       Total R$ 1.956,86
Total R$ 1.956,86
       Total R$ 13.669,33
Total R$ 13.669,33
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 30.578,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.625,78 )
   0004724/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.625,78
       Total R$ 1.625,78
Total R$ 1.625,78
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 4.431,39 )
   0002653/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.431,39
       Total R$ 4.431,39
Total R$ 4.431,39
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 3.398,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 15.295,11 )
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 6.240,00 )
   0002081/2025 0002748/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 6.240,00
        Total R$ 6.240,00
Total R$ 6.240,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 3.924,15 )
   0001656/2025 0002380/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.648,27
   0001655/2025 0002379/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.275,88
        Total R$ 3.924,15
Total R$ 3.924,15
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.625,78 )
   0004724/2024 0007180/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.625,78
        Total R$ 1.625,78
Total R$ 1.625,78
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 1.548,32 )
   0004423/2022 0006729/2022 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.548,32
        Total R$ 1.548,32
Total R$ 1.548,32
 Data: 26/04/2022 ( Total R$ 1.956,86 )
   0001171/2022 0001563/2022 Original02 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.956,86
        Total R$ 1.956,86
Total R$ 1.956,86
        Total R$ 15.295,11
Total R$ 15.295,11
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 30.879,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 4.431,39 )
   0002653/2024 0004519/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.431,39
        Total R$ 4.431,39
Total R$ 4.431,39
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 5.324,79 )
   0002120/2024 0003046/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.926,29
   0002121/2024 0002805/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.472,21
   0002120/2024 0002804/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.926,29
        Total R$ 5.324,79
Total R$ 5.324,79
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 3.205,93 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 20.885,76 )
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 6.240,00 )
   0002748/2025 0003233/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 6.240,00
         Total R$ 6.240,00
Total R$ 6.240,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.221,26 )
   0002379/2025 0002820/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.221,26
         Total R$ 2.221,26
Total R$ 2.221,26
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.608,71 )
   0002380/2025 0002790/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 1.608,71
         Total R$ 1.608,71
Total R$ 1.608,71
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 3.212,54 )
   0007180/2024 0008483/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.625,78
   0007180/2024 0008116/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.586,76
         Total R$ 3.212,54
Total R$ 3.212,54
 Data: 26/12/2022 ( Total R$ 1.548,32 )
   0006729/2022 0007316/2022 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.548,32
         Total R$ 1.548,32
Total R$ 1.548,32
 Data: 02/05/2022 ( Total R$ 1.956,86 )
   0001563/2022 0001665/2022 OriginalOrcamentario02 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.956,86
         Total R$ 1.956,86
Total R$ 1.956,86
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 4.098,07 )
   0003125/2021 0000014/2022 OriginalRestos a Pagar Processados020601 - 0206012.071 - 2.071R$ 4.098,07
         Total R$ 4.098,07
Total R$ 4.098,07
         Total R$ 20.885,76
Total R$ 20.885,76
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 36.924,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 4.325,04 )
   0004519/2024 0005207/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.325,04
         Total R$ 4.325,04
Total R$ 4.325,04
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.436,88 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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