Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.319,93 )
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 6.319,93 )
   0004927/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.319,93
       Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
       Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.319,93 )
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 6.319,93 )
   0004927/2025 0007279/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.319,93
        Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
        Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.319,93 )
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 6.319,93 )
   0007279/2025 0008394/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 6.319,93
         Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
         Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.319,93 )
  24/10/2025000135/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 6.319,93
        Total R$ 6.319,93
Total R$ 6.319,93
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