Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 102,40 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 13,40 )
   0001054/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 13,40
       Total R$ 13,40
Total R$ 13,40
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 89,00 )
   0000745/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 89,00
       Total R$ 89,00
Total R$ 89,00
       Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 102,40 )
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 102,40 )
   0000745/2025 0002100/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 89,00
   0001054/2025 0002099/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 13,40
        Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
        Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 102,40 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 102,40 )
   0002100/2025 0002637/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 89,00
   0002099/2025 0002636/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 13,40
         Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
         Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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