Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 485,76 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 485,76 )
   0000109/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 485,76
       Total R$ 485,76
Total R$ 485,76
       Total R$ 485,76
Total R$ 485,76
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 385,57 )
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 385,57 )
   0003491/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 218,27
   0003489/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 167,30
       Total R$ 385,57
Total R$ 385,57
       Total R$ 385,57
Total R$ 385,57
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 385,57 )
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 218,27 )
   0003491/2024 0005886/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 218,27
        Total R$ 218,27
Total R$ 218,27
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 167,30 )
   0003489/2024 0005887/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 167,30
        Total R$ 167,30
Total R$ 167,30
        Total R$ 385,57
Total R$ 385,57
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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