Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.750,00 )
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 3.500,00 )
   0005735/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.500,00
       Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 06/02/2023 ( Total R$ 9.350,00 )
   0000776/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.350,00
       Total R$ 9.350,00
Total R$ 9.350,00
 Data: 26/04/2022 ( Total R$ 21.900,00 )
   0001194/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
       Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
       Total R$ 34.750,00
Total R$ 34.750,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 62.500,00 )
 Data: 06/02/2023 ( Total R$ 18.700,00 )
   0000776/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.350,00
   0000776/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.350,00
       Total R$ 18.700,00
Total R$ 18.700,00
 Data: 26/04/2022 ( Total R$ 43.800,00 )
   0001194/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
   0001194/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
       Total R$ 43.800,00
Total R$ 43.800,00
       Total R$ 62.500,00
Total R$ 62.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.900,00 )
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 21.900,00 )
   0001194/2022 0001654/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
        Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
        Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 53.150,00 )
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 9.350,00 )
   0000776/2023 0001778/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.350,00
        Total R$ 9.350,00
Total R$ 9.350,00
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 43.800,00 )
   0001194/2022 0001654/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
   0001194/2022 0001654/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
        Total R$ 43.800,00
Total R$ 43.800,00
        Total R$ 53.150,00
Total R$ 53.150,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.900,00 )
 Data: 25/05/2022 ( Total R$ 21.900,00 )
   0001654/2022 0002170/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
         Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
         Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 31.250,00 )
 Data: 12/04/2023 ( Total R$ 9.350,00 )
   0001778/2023 0002065/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.350,00
         Total R$ 9.350,00
Total R$ 9.350,00
 Data: 25/05/2022 ( Total R$ 21.900,00 )
   0001654/2022 0002170/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 21.900,00
         Total R$ 21.900,00
Total R$ 21.900,00
         Total R$ 31.250,00
Total R$ 31.250,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 28.800,00 )
  02/12/2025000165/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS E CADASTRAIS GEORREFERENCIADOS DE ESTRADAS RURAIS, VIAS URBANAS E LOTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UVigenteR$ 28.800,00
        Total R$ 28.800,00
Total R$ 28.800,00
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