Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 8.926,53 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 8.926,53 )
   0002510/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.480,00
   0002508/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.446,53
       Total R$ 8.926,53
Total R$ 8.926,53
       Total R$ 8.926,53
Total R$ 8.926,53
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 68.838,36 )
  16/06/2025000070/202502 - Compras e ServicosADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 002/2024, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MOVEL, PABX VIRTUAL E GESTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASVigenteR$ 68.838,36
        Total R$ 68.838,36
Total R$ 68.838,36
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