Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 13.040,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 59,80 )
   0002439/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 59,80
       Total R$ 59,80
Total R$ 59,80
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 388,70 )
   0001965/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 299,00
   0001964/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 89,70
       Total R$ 388,70
Total R$ 388,70
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 598,00 )
   0001552/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 598,00
       Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 620,00 )
   0003482/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
       Total R$ 620,00
Total R$ 620,00
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 878,74 )
   0002024/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 485,60
   0002023/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 224,24
   0002022/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 168,90
       Total R$ 878,74
Total R$ 878,74
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 257,80 )
   0001127/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 257,80
       Total R$ 257,80
Total R$ 257,80
 Data: 28/02/2022 ( Total R$ 367,80 )
   0000769/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 367,80
       Total R$ 367,80
Total R$ 367,80
 Data: 24/02/2022 ( Total R$ 1.440,00 )
   0000753/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.440,00
       Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 80.292,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 598,00 )
   0001552/2025 0002708/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 598,00
        Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 620,00 )
   0003482/2022 0005781/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
        Total R$ 620,00
Total R$ 620,00
 Data: 25/07/2022 ( Total R$ 878,74 )
   0002022/2022 0003395/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 168,90
   0002023/2022 0003394/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 224,24
   0002024/2022 0003393/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 485,60
        Total R$ 878,74
Total R$ 878,74
 Data: 05/05/2022 ( Total R$ 257,80 )
   0001127/2022 0002028/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 257,80
        Total R$ 257,80
Total R$ 257,80
 Data: 20/04/2022 ( Total R$ 47.990,00 )
   0002991/2021 0001630/2022 Original020601 - 0206012.022 - 2.022R$ 5.390,00
   0002989/2021 0001629/2022 Original020601 - 0206012.020 - 2.020R$ 24.600,00
   0002973/2021 0001562/2022 Original020601 - 0206012.072 - 2.072R$ 18.000,00
        Total R$ 47.990,00
Total R$ 47.990,00
 Data: 07/04/2022 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000753/2022 0001453/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.440,00
   0000455/2022 0001451/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.180,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 367,80 )
   0000769/2022 0001554/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 367,80
        Total R$ 367,80
Total R$ 367,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 80.292,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 598,00 )
   0002708/2025 0003457/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 598,00
         Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 620,00 )
   0005781/2022 0006589/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
         Total R$ 620,00
Total R$ 620,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 878,74 )
   0003393/2022 0004244/2022 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 485,60
   0003395/2022 0004243/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 168,90
   0003394/2022 0004240/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 224,24
         Total R$ 878,74
Total R$ 878,74
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 257,80 )
   0002028/2022 0002467/2022 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 257,80
         Total R$ 257,80
Total R$ 257,80
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 52.790,00 )
   0000865/2022 0002011/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - 0206012.072 - 2.072R$ 4.800,00
   0001562/2022 0002010/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - 0206012.072 - 2.072R$ 18.000,00
   0001629/2022 0002009/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - 0206012.020 - 2.020R$ 24.600,00
   0001630/2022 0002004/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020601 - 0206012.022 - 2.022R$ 5.390,00
         Total R$ 52.790,00
Total R$ 52.790,00
 Data: 11/05/2022 ( Total R$ 2.620,00 )
   0001451/2022 0001909/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.180,00
   0001453/2022 0001903/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.440,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 04/05/2022 ( Total R$ 367,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 227.598,50 )
  08/04/2025000040/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 4.574,70
  21/12/2021000040/202107 - Prestacao de ServicosMATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIP. ATDI O,VIDEO E FOTO,MOBILIARIOS EM GERAL,MAQUINAS,UTENS ILIOS E EQUIP. DIVERSOS,MAT. HOSP,MAT. DE CAMA,MES A E BANHO,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,UTENSI LIOS MEDICO ODONT, LABORAT. E HTERMINO DE PRAZOR$ 74.370,00
  15/06/2020000029/202007 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ODONTOLaG AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLaGI COS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN TO MUNICIPAL DE SATDE.TERMINO DE PRAZOR$ 36.210,00
  23/12/2019000046/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS E MATERIAL DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO PARA O DEPARTAMENTO DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.205,80
  09/12/2019000034/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORN. EQUIP. DE ATDIO , VIDEO E FOTO, MOBILIARIOS EM GERAL, MAQUINAS, UT ENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS, MATERIAL HOSP. MATERIA L DE CAMA, MESA E BANHO, APARELHOS E UTENSILIOS DO MESTICOS, APARELHOS, ETERMINO DE PRAZOR$ 12.590,00
  01/06/2017000026/201707 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIP PROCEESAMENTO DADOS,AUDIO,VIDEO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAT. D E PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIP. DE ATDIO, VIDEO E FOTO, EQUIP. PARA ESPORTES, EQUIP. ODONTOLaGICO, MOBILIARIOS EM GERAL E EQUIP. DIVERSOS, PARA OS DEPARTAMTERMINO DE PRAZOR$ 9.050,00
  23/06/2016000052/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTO PERMANENTE PSFS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PA RA USO NO PSF SAPREDED E PSF BIGUATINGA ATRAVES DO CADASTRO DE PROPOSTA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N 11257.340000/1150-02 MINIS TERITERMINO DE PRAZOR$ 29.119,00
  04/09/2014000075/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAS PERMANENTES E INFORM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E PERMAMENTES PARA O D EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNIC DA UNIAO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 15.990,00
  05/06/2013000095/201307 - Prestacao de ServicosPARA COMPRA DE MOBILIARIO AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ``CAJUZINHOnn(PROINFANCIA),PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS(PAR), TERMO DE COMPR OMISSO 9427/13TERMINO DE PRAZOR$ 10.914,00
  11/10/2012000124/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO E PERMANENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LUTICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DO CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.646,00
  06/06/2012000097/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA PSF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PSF DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  06/06/2012000093/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 3.414,00
        Total R$ 227.598,50
Total R$ 227.598,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS