Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 30.435,00 )
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0001936/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
       Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
       Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 151.157,40 )
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 120.722,40 )
   0003361/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 60.361,20
   0003361/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 60.361,20
       Total R$ 120.722,40
Total R$ 120.722,40
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0001936/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
       Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
       Total R$ 151.157,40
Total R$ 151.157,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 30.435,00 )
 Data: 25/06/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0001936/2022 0002801/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
        Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
        Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 90.796,20 )
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 1.765,00 )
   0003361/2023 0005375/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,00
        Total R$ 1.765,00
Total R$ 1.765,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 14.120,00 )
   0003361/2023 0004664/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 14.120,00
        Total R$ 14.120,00
Total R$ 14.120,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 18.327,00 )
   0003361/2023 0004663/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 18.327,00
        Total R$ 18.327,00
Total R$ 18.327,00
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 26.149,20 )
   0003361/2023 0004662/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 26.149,20
        Total R$ 26.149,20
Total R$ 26.149,20
 Data: 25/06/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0001936/2022 0002801/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
        Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
        Total R$ 90.796,20
Total R$ 90.796,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 30.435,00 )
 Data: 18/07/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0002801/2022 0003259/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
         Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
         Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 90.796,20 )
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 60.361,20 )
   0005375/2023 0006001/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,00
   0004664/2023 0006000/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 14.120,00
   0004663/2023 0005999/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 18.327,00
   0004662/2023 0005998/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 26.149,20
         Total R$ 60.361,20
Total R$ 60.361,20
 Data: 18/07/2022 ( Total R$ 30.435,00 )
   0002801/2022 0003259/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 30.435,00
         Total R$ 30.435,00
Total R$ 30.435,00
         Total R$ 90.796,20
Total R$ 90.796,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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