Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 368.908,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.296,56 )
   0003823/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 397,91
   0003822/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 9,58
   0003820/2024 Reforco01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 213,82
   0003939/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 675,25
       Total R$ 1.296,56
Total R$ 1.296,56
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 6.111,88 )
   0003823/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.231,72
   0003822/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 53,12
   0003821/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.765,40
   0003820/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.061,64
       Total R$ 6.111,88
Total R$ 6.111,88
 Data: 09/08/2024 ( Total -R$ 10,20 )
   0000288/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 10,20
       Total -R$ 10,20
Total -R$ 10,20
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 789,35 )
   0003476/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 789,35
       Total R$ 789,35
Total R$ 789,35
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 5,50 )
   0001076/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 5,50
       Total -R$ 5,50
Total -R$ 5,50
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 70,50 )
   0002607/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 70,50
       Total R$ 70,50
Total R$ 70,50
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 988,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 494.781,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 720,72 )
   0000288/2024 0005162/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 720,72
        Total R$ 720,72
Total R$ 720,72
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 207,48 )
   0001076/2024 0004595/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 103,74
   0001556/2024 0004591/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 103,74
        Total R$ 207,48
Total R$ 207,48
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 854,25 )
   0001716/2024 0004421/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 854,25
        Total R$ 854,25
Total R$ 854,25
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 711,54 )
   0001556/2024 0004430/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 145,26
   0000288/2024 0004429/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 566,28
        Total R$ 711,54
Total R$ 711,54
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 70,50 )
   0002607/2024 0003912/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 70,50
        Total R$ 70,50
Total R$ 70,50
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 849,42 )
   0001076/2024 0003548/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 849,42
        Total R$ 849,42
Total R$ 849,42
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 108,54 )
   0001556/2024 0003082/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 108,54
        Total R$ 108,54
Total R$ 108,54
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 68,25 )
   0001557/2024 0002963/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 68,25
        Total R$ 68,25
Total R$ 68,25
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 133,95 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 371.367,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 7.760,79 )
   0005162/2024 0006002/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 712,07
   0004429/2024 0006001/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 559,48
   0002258/2024 0006000/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 573,04
   0001558/2024 0005999/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 355,68
   0001324/2024 0005998/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 384,58
   0001323/2024 0005997/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 189,70
   0000789/2024 0005996/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.986,24
         Total R$ 7.760,79
Total R$ 7.760,79
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 10.544,39 ) (Continua na próxima página)
   0004595/2024 0005396/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 102,50
   0003548/2024 0005395/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 839,23
   0002772/2024 0005394/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.341,91
   0002239/2024 0005393/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 444,60
   0002170/2024 0005392/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 102,75
   0001897/2024 0005391/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.381,22
   0001556/2024 0005390/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.967,12
   0004591/2024 0005389/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 102,50
   0004430/2024 0005388/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 143,52
   0003082/2024 0005387/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 107,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.436.453,08 )
  21/12/2021000039/202107 - Prestacao de ServicosMATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIP. ATDI O,VIDEO E FOTO,MOBILIARIOS EM GERAL,MAQUINAS,UTENS ILIOS E EQUIP. DIVERSOS,MAT. HOSP,MAT. DE CAMA,MES A E BANHO,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,UTENSI LIOS MEDICO ODONT, LABORAT. E HTERMINO DE PRAZOR$ 13.439,12
  15/06/2020000028/202007 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ODONTOLaG AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLaGI COS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN TO MUNICIPAL DE SATDE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.826,00
  06/05/2016000035/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS CONSUMO PARA SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SATDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 172.149,98
  02/04/2016000025/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICsES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICATERMINO DE PRAZOR$ 595.898,44
  28/10/2015000067/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 167.935,40
  19/06/2015000048/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 133.864,70
  22/04/2015000030/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 249.412,76
  23/03/2015000021/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 428.878,08
  04/09/2014000076/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTROS DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO D A FARMACIA BASICA E PSF DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 180.550,85
  11/04/2014000042/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 38.302,57
  17/02/2014000010/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PERIODE DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 351.197,20
  21/03/2012000053/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO PSF AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 21.963,87
  14/03/2012000051/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO MATERIAIS ODONTOLOGICOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.067,04
  21/06/2011000069/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 49.967,07
        Total R$ 2.436.453,08
Total R$ 2.436.453,08
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