Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAGUA SANITARIAAGUA SANITARIA15,0000R$ 2,15R$ 32,25
MaterialALCOOL COMUM 92,8o INPMALCOOL COMUM 92,8o INPM15,0000R$ 7,99R$ 119,85
MaterialLAMPADA FLUORESCENTE 20 WLAMPADA FLUORESCENTE 20 W4,0000R$ 11,90R$ 47,60
MaterialDETERGENTE 500MLDETERGENTE 500ML16,0000R$ 1,89R$ 30,24
MaterialVASSOURA PIACAVAVASSOURA PIACAVA2,0000R$ 13,30R$ 26,60
MaterialSABONETE LIQUIDO 900 MLSABONETE LIQUIDO 900 ML2,0000R$ 10,90R$ 21,80
MaterialDESINFETANTE 02 LITROSDESINFETANTE 02 LITROS6,0000R$ 4,84R$ 29,04
MaterialTOALHA DE ROSTOTOALHA DE ROSTO6,0000R$ 11,30R$ 67,80
MaterialSUPORTE P/GALAO AGUA MINERALSUPORTE P/GALAO AGUA MINERAL1,0000R$ 34,90R$ 34,90
MaterialSABAO EM PO (CX 01 KG)SABAO EM PO (CX 01 KG)12,0000R$ 8,99R$ 107,88
MaterialPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO2,0000R$ 45,15R$ 90,30
MaterialCERA LIQUIDA INCOLORCERA LIQUIDA INCOLOR15,0000R$ 10,90R$ 163,50
MaterialDESORIZADOR DE ARDESORIZADOR DE AR3,0000R$ 7,80R$ 23,40
MaterialPAPEL TOALHA - PCT C/ 02PAPEL TOALHA - PCT C/ 0212,0000R$ 3,95R$ 47,40
MaterialVASSOURA CAIPIRAVASSOURA CAIPIRA3,0000R$ 19,30R$ 57,90
MaterialREGISTRO P/ FOGAOREGISTRO P/ FOGAO1,0000R$ 38,50R$ 38,50
MaterialSACO PARA LIXO (50 LITROS)SACO PARA LIXO (50 LITROS)2,0000R$ 29,80R$ 59,60
MaterialALCOOL EM GEL 70ALCOOL EM GEL 7010,0000R$ 6,49R$ 64,90
MaterialLIMPADOR MULTIUSOLIMPADOR MULTIUSO15,0000R$ 2,45R$ 36,75
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/01/2022 0000104/2022 Original020501 - 020501R$ 7.300,00
03/01/2022 0001370/2022 Original020501 - 020501R$ 7.300,00
03/01/2022 0001370/2022 Original020501 - 020501R$ 7.300,00
03/01/2022 0001370/2022 Original020501 - 020501R$ 7.300,00
03/01/2022 0001370/2022 Original020501 - 020501R$ 7.300,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/03/2022 0000104/2022 0001058/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 020501R$ 7.300,00
31/03/2022 0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 020501R$ 7.300,00
31/03/2022 0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 020501R$ 7.300,00
31/03/2022 0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 020501R$ 7.300,00
31/03/2022 0001370/2022 0001220/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 020501R$ 7.300,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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