Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialEXTRATOR DE GRAMPOSEXTRATOR DE GRAMPOS1,0000R$ 0,80R$ 0,80
MaterialCORRETIVO LIQUIDOCORRETIVO LIQUIDO Corretivo liquido 18ml a base de agua3,0000R$ 1,69R$ 5,07
MaterialMOLHA DEDOMOLHA DEDO Molha dedo em creme indicado p/manuseio de papel, nao toxico 12g3,0000R$ 1,69R$ 5,07
MaterialTESOURA DE USO EM GERALTesoura de uso em geral Lamina de aco inox, resistente, com corte suave e preciso. Cabo de polipropileno anatomico que garante um manuseio muito confortavel e seguro. Dimensoes 30 x 3 x 10 cm; 70 g3,0000R$ 5,71R$ 17,13
MaterialGRAMPO P/GRAMPEADOR 23/13.GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/13.1,0000R$ 6,58R$ 6,58
MaterialPORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO FUMEPORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO FUME3,0000R$ 11,00R$ 33,00
MaterialPASTA L TRANSPARENTEPASTA L TRANSPARENTE A410,0000R$ 0,63R$ 6,30
MaterialPASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPOPASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO100,0000R$ 1,55R$ 155,00
MaterialESTILETE GRANDEESTILETE GRANDE Estilete Reforcado Profissional Usa laminas largas de 18 milimetros1,0000R$ 1,65R$ 1,65
MaterialGRAMPEADOR P/100 FOLHASGRAMPEADOR P/100 FOLHAS Especificacao tecnica: grampeador; de mesa; profissional; estrutura metalica pintada, base metal; medindo 160mmx83mmx273mm; na cor preto grampo 9/10 a 9/14; com capacidade minima para grampear 100 folhas de papel1,0000R$ 48,81R$ 48,81
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/03/2025 0001122/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 279,41
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/03/2025 0001122/2025 0001628/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 276,06
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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