Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCORRETIVO EM FOLHACORRETIVO EM FOLHA5,0000R$ 4,90R$ 24,50
MaterialCOLA BRANCA 90 GR.COLA BRANCA 90 GR.24,0000R$ 2,40R$ 57,60
MaterialCADERNO BROCHURA PEQUENOCADERNO BROCHURA PEQUENO50,0000R$ 4,20R$ 210,00
MaterialBROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHASBROCHURAO C/ PAUTA 60 FOLHAS150,0000R$ 4,80R$ 720,00
MaterialLAPIS DE COR C/12 CORES GRANDELAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE30,0000R$ 14,90R$ 447,00
MaterialMASSA DE MODELAR C/ 12 CORESMASSA DE MODELAR C/ 12 CORES10,0000R$ 5,90R$ 59,00
MaterialGIZ DE CERA 12 COREScx c/ 12 unidades10,0000R$ 3,10R$ 31,00
MaterialPAPEL SULFITE A4 - PCT 500 FLScx c/ 10 pacotes10,0000R$ 200,00R$ 2.000,00
MaterialPAPEL CARTAO 50 X 70pct c/ 10 unidades4,0000R$ 14,50R$ 58,00
MaterialREGUA 30 CM CRISTALpct c/ 24 unidades5,0000R$ 37,50R$ 187,50
MaterialTESOURA DE USO GERAL ACO INOXTESOURA DE USO GERAL ACO INOX5,0000R$ 18,50R$ 92,50
MaterialTESOURA ESCOLAR S/ PONTAtesoura escolar infantil sem ponta120,0000R$ 2,95R$ 354,00
MaterialPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPAPEL CONTACT TRANSPARENTE5,0000R$ 4,90R$ 24,50
MaterialFITA DUPLA FACE ESPUMAFITA DUPLA FACE ESPUMA20,0000R$ 18,25R$ 365,00
MaterialBORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/60BORRACHA BRANCA ESCOLA CX C/602,0000R$ 26,50R$ 53,00
MaterialCALCULADORA DE MESACALCULADORA DE MESA2,0000R$ 19,90R$ 39,80
MaterialAPONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITOAPONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO96,0000R$ 1,20R$ 115,20
MaterialE.V.AE.V.A130,0000R$ 2,35R$ 305,50
MaterialLINHA 10 EXTRA FORTELINHA 10 EXTRA FORTE2,0000R$ 3,20R$ 6,40
MaterialCOLA QUENTE GROSSACOLA QUENTE GROSSA50,0000R$ 2,20R$ 110,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/04/2024 0002346/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
31/05/2024 0003308/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
31/05/2024 0003308/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
28/06/2024 0004073/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
31/07/2024 0004608/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
03/09/2024 0005562/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
01/10/2024 0006206/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
04/11/2024 0007021/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
04/12/2024 0007736/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
17/12/2024 0008094/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/05/2024 0002346/2024 0002856/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
10/06/2024 0003308/2024 0003490/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
10/07/2024 0004073/2024 0004550/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
07/08/2024 0004608/2024 0005238/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
10/09/2024 0005562/2024 0006115/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
09/10/2024 0006206/2024 0006810/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
11/11/2024 0007021/2024 0007743/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
06/12/2024 0007736/2024 0008555/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
23/12/2024 0008094/2024 0009297/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTURR$ 167,54
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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