Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUSARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INICIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MINIMO 0,50 METROS DO NIVEL DO CHAO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM REFORCOS DE SEGURANCA EM INTERVALOS MAXIMOS DE 20 (VINTE) CENTIMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MAXIMO DE 15 (QUINZE) CENTIMETROS, PARAPEITO E CORRIMOES NO MINIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VAOS LIVRES DE NO MAXIMO 15 (QUINZE) CENTIMETROS. DOCUMENTACAO A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR TODOS OS LAUDOS NECESSARIOS E A.R.T PARA A VISTORIA E APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, BEM COMO QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO. PRAZOS E DESPESAS E NECESSARIO QUE A MONTAGEM ESTEJA PRONTA 02 (DOIS) DIAS ANTES DO EVENTO PARA QUE A COMISSAO TECNICA ANALISE TODOS OS ITENS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR TODOS OS LAUDOS NECESSARIOS E A.R.T PARA A VISTORIA E APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS. AS DESPESAS COM TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E CARREGADORES SAO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GANHADORA. FORMA DE UTILIZACAO: EVENTOS COM DURACAO DE 2 A 5 DIAS9,0000R$ 355,00R$ 3.195,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/12/2023 0008547/2023 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVOR$ 3.195,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/01/2024 0008547/2023 0000296/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - SETOR ADMINISTRATIVOR$ 3.195,00
29/01/2024 0008547/2023 0000296/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - SETOR ADMINISTRATIVOR$ 3.195,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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